Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. 1002056 01/09/2017 R$ 303,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1002057 01/09/2017 R$ 21.250,00
SERVIÇOS TECNIOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS VAGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/M 1002058 01/09/2017 R$ 10.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA 1002059 11/09/2017 R$ 6.800,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA HLF-7946 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE 1002060 11/09/2017 R$ 297,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO EMPREGADO NO VEICULO PLACA GLT -8631 SEC DE ESTRADAS E RODAGENS. 1002061 11/09/2017 R$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADO NO VEICULO DE PLACA OQL-0963 DO GABINETE DO PREFEITO. 1002062 11/09/2017 R$ 570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADO NO VEICULO DE PLACA OMF-5995 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002063 11/09/2017 R$ 381,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADO NO VEICULO DE PLACA OWL-3231 DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002064 11/09/2017 R$ 264,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EMPREGADO NO VEICULO DE PLACA NXX -0026 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002065 11/09/2017 R$ 480,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1002066 13/09/2017 R$ 936,90
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS 1002067 13/09/2017 R$ 1.014,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQL 0963 DO GABINETE CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1002068 13/09/2017 R$ 116,65
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. 1002069 13/09/2017 R$ 326,58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1002070 14/09/2017 R$ 3.477,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. 1002071 14/09/2017 R$ 1.681,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ATUAÇÃO JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS , PARA IDENTIFICAR E ROSOLVER 6(SEIS) PENDENCIAS NA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE 1002072 14/09/2017 R$ 1.200,00
AQUISIÇAO DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRAGENDO AS ESCOLAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO /MG. 1002073 14/09/2017 R$ 3.065,75
LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DACONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTAGALO/MG REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2017. 1002074 14/09/2017 R$ 219,25
PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO9 NA EDIÇÃO DO 24/08/2017. 1002075 14/09/2017 R$ 796,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA PARA FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 1002076 14/09/2017 R$ 4.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO DE INSS SOBRE DEBITO FPM. 1002077 08/09/2017 R$ 2.187,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS INSS SOBRE DEBITO FPM. 1002078 08/09/2017 R$ 159,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OMF-5995 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002079 18/09/2017 R$ 5.440,00
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO PLACA PXZ 8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002080 18/09/2017 R$ 402,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS 1002084 19/09/2017 R$ 271,15
REFERENTE REFORM DE PNEUS PARA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1002085 19/09/2017 R$ 855,00
RECAPAGENS DE PENUS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXZ -8003 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002086 19/09/2017 R$ 396,00
RECAPAGENS DE PENUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA PUZ 9837 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002087 19/09/2017 R$ 198,00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002088 20/09/2017 R$ 3.603,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DEST.A MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002092 21/09/2017 R$ 2.321,20
REFERNTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR ABRANGENDO TODAS AS ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1002093 21/09/2017 R$ 1.248,30
REFERNTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISRTAÇÃO 1002094 21/09/2017 R$ 962,10
REFERNTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002095 21/09/2017 R$ 510,80
REFERNTE AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002096 21/09/2017 R$ 299,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA FUNCIONARIA MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1002097 21/09/2017 R$ 70,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002098 21/09/2017 R$ 169,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002099 21/09/2017 R$ 3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002100 21/09/2017 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002101 21/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002102 21/09/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS. 1002103 21/09/2017 R$ 1.962,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA E ATOS OFICIAIS. 1002104 21/09/2017 R$ 20,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA E ATOS OFICIAIS. 1002105 21/09/2017 R$ 234,58
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 PARA SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO/MG 1002106 21/09/2017 R$ 9.980,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002107 21/09/2017 R$ 4.020,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002108 21/09/2017 R$ 4.634,18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1002109 21/09/2017 R$ 4.358,31
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 1002111 21/09/2017 R$ 480,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO INSS SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES AUTONOMOS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002112 21/09/2017 R$ 4.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA 1002113 21/09/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE POLTRONAS E CADEIRAS NO SETOR DE ADMINISTRACAO. 1002114 21/09/2017 R$ 953,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE FUNCIONAL) AUTONOMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. 1002115 21/09/2017 R$ 190,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO EMBRATEL. 1002116 21/09/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002117 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002118 21/09/2017 R$ 12.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002119 21/09/2017 R$ 5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002120 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002121 21/09/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002122 21/09/2017 R$ 1.030,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002123 21/09/2017 R$ 18.785,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002124 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002125 21/09/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002126 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002127 21/09/2017 R$ 1.583,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002128 21/09/2017 R$ 1.583,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002129 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002130 21/09/2017 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002131 21/09/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002132 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002133 21/09/2017 R$ 3.045,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002134 21/09/2017 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002135 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002136 21/09/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002137 21/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002138 21/09/2017 R$ 1.705,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002139 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002140 21/09/2017 R$ 1.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002141 21/09/2017 R$ 13.626,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002142 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002143 21/09/2017 R$ 2.811,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002144 21/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002145 29/09/2017 R$ 13.446,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002146 29/09/2017 R$ 27.568,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002147 29/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002148 21/09/2017 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002149 29/09/2017 R$ 3.613,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002150 29/09/2017 R$ 4.619,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002151 29/09/2017 R$ 5.840,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002152 21/09/2017 R$ 5.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002153 21/09/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002154 21/09/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002155 21/09/2017 R$ 6.620,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002156 21/09/2017 R$ 4.728,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002157 21/09/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002158 21/09/2017 R$ 11.220,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002159 21/09/2017 R$ 2.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002160 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002161 21/09/2017 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002162 21/09/2017 R$ 15.169,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002163 21/09/2017 R$ 3.145,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002164 21/09/2017 R$ 16.075,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002165 21/09/2017 R$ 6.279,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002166 21/09/2017 R$ 90.882,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002167 21/09/2017 R$ 1.697,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002168 21/09/2017 R$ 67.556,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002169 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002170 21/09/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002171 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002172 21/09/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002173 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002174 21/09/2017 R$ 79.641,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002175 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002176 21/09/2017 R$ 8.158,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002177 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002178 21/09/2017 R$ 9.488,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002179 21/09/2017 R$ 4.934,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002180 21/09/2017 R$ 1.461,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002181 21/09/2017 R$ 2.391,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002182 21/09/2017 R$ 1.822,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002183 21/09/2017 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002184 21/09/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002185 21/09/2017 R$ 4.004,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002186 21/09/2017 R$ 4.330,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002187 21/09/2017 R$ 2.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002188 21/09/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002189 21/09/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002190 21/09/2017 R$ 2.436,20
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002191 21/09/2017 R$ 4.950,12
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002192 21/09/2017 R$ 636,08
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002193 21/09/2017 R$ 133,99
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002194 21/09/2017 R$ 650,72
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002195 21/09/2017 R$ 1.007,92
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002196 21/09/2017 R$ 3.171,24
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002197 21/09/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002198 21/09/2017 R$ 1.524,54
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002199 21/09/2017 R$ 395,88
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002200 21/09/2017 R$ 146,17
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002201 21/09/2017 R$ 2.313,38
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002202 21/09/2017 R$ 1.163,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002203 21/09/2017 R$ 232,40
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002204 21/09/2017 R$ 442,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002205 21/09/2017 R$ 221,69
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002206 21/09/2017 R$ 278,85
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002207 21/09/2017 R$ 217,76
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002208 21/09/2017 R$ 1.524,31
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002209 21/09/2017 R$ 1.016,52
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002210 21/09/2017 R$ 464,80
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002211 21/09/2017 R$ 2.483,19
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002212 21/09/2017 R$ 3.086,39
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002213 21/09/2017 R$ 2.482,49
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002214 21/09/2017 R$ 923,23
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002215 21/09/2017 R$ 412,94
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002216 21/09/2017 R$ 316,71
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002217 21/09/2017 R$ 3.770,44
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002218 21/09/2017 R$ 1.688,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002219 21/09/2017 R$ 6.980,90
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002220 21/09/2017 R$ 1.473,50
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002221 21/09/2017 R$ 12.658,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002222 21/09/2017 R$ 8.853,28
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002223 21/09/2017 R$ 1.208,48
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002224 21/09/2017 R$ 790,16
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002225 21/09/2017 R$ 234,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002226 21/09/2017 R$ 1.347,62
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002227 21/09/2017 R$ 10.938,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002228 21/09/2017 R$ 1.734,57
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002229 21/09/2017 R$ 418,32
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002230 21/09/2017 R$ 494,91
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 1002231 21/09/2017 R$ 654,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002232 21/09/2017 R$ 33,33
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS (PARTE PATRONAL), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002233 21/09/2017 R$ 7,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1002234 21/09/2017 R$ 96,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA. 1002235 21/09/2017 R$ 78,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO PARA SRª MARIA RODRIGUES DE MOURA , CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002236 21/09/2017 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE MOTORISTA. 1002237 21/09/2017 R$ 800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS CONFORME PROC. LICITATORIO 0016/2017. 1002243 22/09/2017 R$ 200,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002245 22/09/2017 R$ 270,00
GENERO ALIMENTICIOS ADQUIRIDA DA ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE CANTAGALO , PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ABRANGENDO AS ESCOLAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG. 1002246 22/09/2017 R$ 3.034,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OQM-9495 VIATURA DA POLICIA. 1002247 22/09/2017 R$ 408,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATUALIZACAO SOBRE GPS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2017 1002248 25/09/2017 R$ 541,21
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA BANCARIA. 1002249 25/09/2017 R$ 60,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPN-2748 , OPY-5927,CONFORME PROC. LICITATORIO 0038/2017. 1002254 27/09/2017 R$ 18.000,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1002255 27/09/2017 R$ 2.081,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1002256 27/09/2017 R$ 4.624,87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1002258 27/09/2017 R$ 525,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMEIRA. 1002259 27/09/2017 R$ 64,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO MUNICIPAL, ATENDO AO DEPARTAMENTO DE SECRETARIO. 1002260 27/09/2017 R$ 400,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DE MINAS. 1002261 27/09/2017 R$ 3.479,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA JOELMA MARTINS DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE EXAME DE SUA FILHA SOPHIA MARTINS DO NASCIMENTO,CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.. 1002262 28/09/2017 R$ 510,00
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CANTAGALO/MG 1002263 28/09/2017 R$ 2.444,13
ROTA DE BAIXO SÃO FELIX - TRANSPORTE DE ALUNOS 96KM POR DIA AUTOMOVEL COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 39 PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. 1002264 29/09/2017 R$ 8.248,32
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTROLE INTERNO. 1002265 29/09/2017 R$ 32.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE ALUNO NA ROTA DO CORREGO DO EREXE 2 SENDO 94 KM POR DIA EM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 39 PASSAGEIROS 1002266 29/09/2017 R$ 8.076,40
AQUISIÇÃO DE PC PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. 1002321 06/09/2017 R$ 755,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL. 1002347 11/09/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE Nº 785-7. 1002372 11/09/2017 R$ 38,38